Servizo de Control Interno
O Servizo de Control Interno ten encomendado o control econmico e financeiro da Âé¶¹¹û¶³, encamiado sobre todo na faceta dos gastos.
¹ó³Ü²Ô³¦¾±²Ô²õ
- Controlar a legalidade dos actos econmicos e administrativos no mbito da Âé¶¹¹û¶³.
- Actuar asesorando os rganos directivos sobre o contido da legalidade orzamentaria das actuacins que realizan na súa propia actividade ou cara a terceiros.
- Verificar a correcta utilizacin e aplicacin dos fondos da universidade aos fins establecidos, polo acordo dos seus rganos directivos e con actuacin sobre a normativa legal.
- Comprobar que os actos, operacins e procedementos da xestin econmico-universitaria se desenvolvan de conformidade coa normativa legal.
- Garantir que os procedementos aplicados son os correctamente legais.
- Informar dos convenios subscritos pola Âé¶¹¹û¶³ que tean contido econmico.
- Informar os expedientes de contratacin que realiza a universidade nos seus aspectos econmicos, legais e orzamentarios.
- Conformar a ordenacin dos pagamentos.
- Informar e coordinar sobre procedementos de xestin, tramitacin e control de forma permanente aos diversos centros de gastos.
- Elaborar os informes que lle son requiridos, a través da Xerencia, polos rganos competentes.
- Participar cos restantes servizos econmicos e coa Xerencia na preparacin e na coordinacin xeral das actividades econmicas.
- Fiscalizar os expedientes de gasto en cumprimento das condicins establecidas na normativa nacional, autonmica e universitaria.
- Comprobar e fiscalizar os aspectos legais e materiais das devolucins das taxas.
- Realizar o seguimento e a comprobacin dos expedientes de contratacin das obras, subministros e servizos.
Onde estamos?
Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
Horario de atencin
De 9.00 a 14.00 hÌýde luns a venres
Ìý




