Servizo de Control Interno

O Servizo de Control Interno ten encomendado o control econmico e financeiro da Âé¶¹¹û¶³, encamiado sobre todo na faceta dos gastos.

¹ó³Ü²Ô³¦¾±²Ô²õ

  • Controlar a legalidade dos actos econmicos e administrativos no mbito da Âé¶¹¹û¶³.
  • Actuar asesorando os rganos directivos sobre o contido da legalidade orzamentaria das actuacins que realizan na súa propia actividade ou cara a terceiros.
  • Verificar a correcta utilizacin e aplicacin dos fondos da universidade aos fins establecidos, polo acordo dos seus rganos directivos e con actuacin sobre a normativa legal.
  • Comprobar que os actos, operacins e procedementos da xestin econmico-universitaria se desenvolvan de conformidade coa normativa legal.
  • Garantir que os procedementos aplicados son os correctamente legais.
  • Informar dos convenios subscritos pola Âé¶¹¹û¶³ que tean contido econmico.
  • Informar os expedientes de contratacin que realiza a universidade nos seus aspectos econmicos, legais e orzamentarios.
  • Conformar a ordenacin dos pagamentos.
  • Informar e coordinar sobre procedementos de xestin, tramitacin e control de forma permanente aos diversos centros de gastos.
  • Elaborar os informes que lle son requiridos, a través da Xerencia, polos rganos competentes.
  • Participar cos restantes servizos econmicos e coa Xerencia na preparacin e na coordinacin xeral das actividades econmicas.
  • Fiscalizar os expedientes de gasto en cumprimento das condicins establecidas na normativa nacional, autonmica e universitaria.
  • Comprobar e fiscalizar os aspectos legais e materiais das devolucins das taxas.
  • Realizar o seguimento e a comprobacin dos expedientes de contratacin das obras, subministros e servizos.

Responsable

Margarita Cabaleiro Soto
Xefa
Ìý


​â¶Ä‹â¶Ä‹â¶Ä‹Persoal do servizo

Ver

Onde estamos?

Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

Horario de atencin

De 9.00 a 14.00 hÌýde luns a venres


Ìý

Correos electrnicos

°Õ±ð±ôé´Ú´Ç²Ô´Ç²õ